| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE METAL QUERENCIA DO AÇO |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FERROS METALICOS P/ CONSERTOS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA ENTRE OS DOIS PRÉDIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 9.973,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FERROS METALICOS P/ CONSERTOS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA ENTRE OS DOIS PRÉDIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 9.973,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1714; | 9.973,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2021 INDUSTRIA DE METAL QUERENCIA DO AÇO - 4686 | 9.973,00 | ||
| TOTAL | 9.973,00 | 9.973,00 | 9.973,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||