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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2433 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID. DE TONER COMPATIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTI- NA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO 218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 UNID. DE TONER COMPATIVEL P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTI- NA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO 218,00
01/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/035493280; 218,00
14/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2021 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 218,00
TOTAL 218,00 218,00 218,00
SALDO A PAGAR 0,00