| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CHAPAS PARA REFORÇO E MATERIAL PARA PINTURA) PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7143, QUE FOI BATIDO. VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CHAPAS PARA REFORÇO E MATERIAL PARA PINTURA) PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7143, QUE FOI BATIDO. VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 980,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035460207; | 980,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 2434/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 853354 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||