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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2445 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 891,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 891,40
01/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/035404178; 891,40
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2021 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 891,40
TOTAL 891,40 891,40 891,40
SALDO A PAGAR 0,00