| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2488 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LIC. DE TP Nº 05 / 2021. | 6.557,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LIC. DE TP Nº 05 / 2021. | 6.557,20 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000793; | 6.557,20 | ||
| 21/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 6.557,20 | ||
| TOTAL | 6.557,20 | 6.557,20 | 6.557,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||