Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias Deise 07 2021 |
4.705,20 |
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| 16/07/2021 |
PELA DESPESA DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DEISE SGNORI |
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4.705,20 |
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| 16/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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300,20 |
| 16/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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311,01 |
| 16/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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550,97 |
| 16/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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729,58 |
| 16/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.238,40 |
| 26/07/2021 |
Pagamento de Empenho 2519/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.575,04 |
| TOTAL |
4.705,20 |
4.705,20 |
4.705,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |