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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALE GRE/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADÃO DA COSTA CASTRO JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO. 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALE GRE/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADÃO DA COSTA CASTRO JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO. 344,40
16/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALE GRE/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE ADÃO DA COSTA CASTRO JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO. 344,40
28/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2021 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00