| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2548 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BATERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃODE UMA BATERIA 70 AMP MOURA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃODE UMA BATERIA 70 AMP MOURA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 580,00 | ||
| 21/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1138; | 580,00 | ||
| 02/08/2021 | Pagamento de Empenho 2548/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||