| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE NERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM 09/08/2021. | 446,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE NERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, COM VENCIMENTO EM 09/08/2021. | 446,12 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/110655387; | 446,12 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 446,12 | ||
| TOTAL | 446,12 | 446,12 | 446,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||