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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2771 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TROCA DE 1 VIDRO DO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A TROCA DE 1 VIDRO DO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 950,00
02/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A TROCA DE 1 VIDRO DO VEICULO POLO PLACA JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 950,00
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2021 JOLAR PONCIO EIRELI - 4732 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00