| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTLIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE, SENDO AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE E OLEO CICATRIZANTE. | 190,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTLIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE, SENDO AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE E OLEO CICATRIZANTE. | 190,74 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/83902; | 190,74 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 190,74 | ||
| TOTAL | 190,74 | 190,74 | 190,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||