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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2804 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BAZER GALERA E BOCAS DE LOBO NA ESTRADA GERAL DA VILA ESPINILHO. 2.746,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BAZER GALERA E BOCAS DE LOBO NA ESTRADA GERAL DA VILA ESPINILHO. 2.746,40
03/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/759; 2.746,40
11/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2021 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 2.746,40
TOTAL 2.746,40 2.746,40 2.746,40
SALDO A PAGAR 0,00