| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: METALURGICA RW DE WILLIAN REBELATO ME |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS SOLDA DE PERFURADOR DE POÇO ARTEZIANO COM MONTAGEM DE PE- ÇAS LOCALIZADO NA LINHA PROGRESSO DESTE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS SOLDA DE PERFURADOR DE POÇO ARTEZIANO COM MONTAGEM DE PE- ÇAS LOCALIZADO NA LINHA PROGRESSO DESTE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 605,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/069; | 605,00 | ||
| 18/08/2021 | Pagamento de Empenho 2896/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858493 | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||