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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2903 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ CONTATOR, RELE DE COMANDO A DISTANCIA, VALVULA RETENÇAÕ, E UMA BOMBA 6" SUBMERSA 8.0HP, PARA SUBSTITUIÇÃO BOMBA QUEIMADA NO ARTESIANO DA LINHA ESQUINA BONITA. 11.461,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ CONTATOR, RELE DE COMANDO A DISTANCIA, VALVULA RETENÇAÕ, E UMA BOMBA 6" SUBMERSA 8.0HP, PARA SUBSTITUIÇÃO BOMBA QUEIMADA NO ARTESIANO DA LINHA ESQUINA BONITA. 11.461,25
17/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/560; 11.461,25
20/08/2021 Pagamento de Empenho 2903/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.461,25
TOTAL 11.461,25 11.461,25 11.461,25
SALDO A PAGAR 0,00