| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 COLETES PARA UNIFORMES PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO COVID19, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 COLETES PARA UNIFORMES PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO COVID19, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 810,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036028645; | 810,00 | ||
| 20/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2021 MARLENE APARECIDA WEIRICH - 4378 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||