| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER PEÇA - EIXO - DO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA GOBBI DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 722,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER PEÇA - EIXO - DO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA GOBBI DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 722,60 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/32354; | 722,60 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 2926/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 722,60 | ||
| TOTAL | 722,60 | 722,60 | 722,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||