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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRO AMARAL DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO PONTE DA LINHA ESQUINA BONITA NA ESTRADA PRÓXIMO ESQUINA BONITA/LINHA PROGRESSO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA PANASSOLO. 4.222,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO PONTE DA LINHA ESQUINA BONITA NA ESTRADA PRÓXIMO ESQUINA BONITA/LINHA PROGRESSO, PRÓXIMO A PROPRIEDADE FAMILIA PANASSOLO. 4.222,90
17/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/036126122; 4.222,90
25/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2021 PEDRO AMARAL DA SILVA - 4929 4.222,90
TOTAL 4.222,90 4.222,90 4.222,90
SALDO A PAGAR 0,00