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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2968 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PNEUS, MONTAGENS, CAMARAS DE AR P/ MAQUI- NARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS PNEUS, MONTAGENS, CAMARAS DE AR P/ MAQUI- NARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 695,00
17/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 01/100; 695,00
30/08/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2021 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 695,00
TOTAL 695,00 695,00 695,00
SALDO A PAGAR 0,00