| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PELAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO ÁGUA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PELAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DO SETOR DE MANUTENÇÃO ÁGUA. | 300,00 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NSF/046; | 300,00 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 3112/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||