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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: QUERO-QUERO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 189,00
19/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2/172712; 189,00
30/08/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2021 QUERO-QUERO S/A - 187 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00