O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3124 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA FAZER SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164, SENDO 02 AMORTTECEDOR ADIANTEIRO, 02 KIT BATENTE, 02 COXIM, 04 BUCHA BANDEIJA E 02 DISCO DE FREIO. 2.868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA FAZER SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164, SENDO 02 AMORTTECEDOR ADIANTEIRO, 02 KIT BATENTE, 02 COXIM, 04 BUCHA BANDEIJA E 02 DISCO DE FREIO. 2.868,00
19/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/036229618; 2.868,00
01/09/2021 Pagamento de Empenho 3124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.868,00
TOTAL 2.868,00 2.868,00 2.868,00
SALDO A PAGAR 0,00