| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 3124 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA FAZER SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164, SENDO 02 AMORTTECEDOR ADIANTEIRO, 02 KIT BATENTE, 02 COXIM, 04 BUCHA BANDEIJA E 02 DISCO DE FREIO. | 2.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA FAZER SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164, SENDO 02 AMORTTECEDOR ADIANTEIRO, 02 KIT BATENTE, 02 COXIM, 04 BUCHA BANDEIJA E 02 DISCO DE FREIO. | 2.868,00 | ||
| 19/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036229618; | 2.868,00 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 3124/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.868,00 | ||
| TOTAL | 2.868,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||