| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLON RAFAEL LARSEN |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DE CÓPIA DE CHAVES PARA SETORES DA PREFETUTURA. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DE CÓPIA DE CHAVES PARA SETORES DA PREFETUTURA. | 30,00 | ||
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DE CÓPIA DE CHAVES PARA SETORES DA PREFETUTURA. | 30,00 | ||
| 13/01/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2021 MARLON RAFAEL LARSEN - 1426 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||