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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALV

Dados do Empenho
Número do empenho: 3247 Data de lançamento: 02/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: PISO ENFERMAGEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCARA FACIAL TNT TRIPLA), PARA UTILIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCARA FACIAL TNT TRIPLA), PARA UTILIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.450,00
02/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/039; 1.450,00
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2021 - REF. SETEMBRO/2021 LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00