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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3274 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FIANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FIANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 225,00
03/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FIANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 225,00
22/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2021 - REF. SETEMBRO/2021 Joel Schokal de Lara - 2282 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00