| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE MANGUEIRA E CAPA 5/8 PARA REPARO CAMINHÃO PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 105,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE MANGUEIRA E CAPA 5/8 PARA REPARO CAMINHÃO PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 105,16 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1170; | 105,16 | ||
| 17/09/2021 | Pagamento de Empenho 3311/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,16 | ||
| TOTAL | 105,16 | 105,16 | 105,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||