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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEÍCUL AMAROK, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. 124,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEÍCUL AMAROK, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. 124,60
09/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1571958; 124,60
17/09/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2021 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 4938 124,60
TOTAL 124,60 124,60 124,60
SALDO A PAGAR 0,00