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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DJONE MAIQUEL COLPO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3323 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO Nº 13/2021. 19.023,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO Nº 13/2021. 19.023,44
09/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/036507801; 19.023,44
11/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2021 - REF. OUTUBRO/2021 DJONE MAIQUEL COLPO - 4941 9.511,72
22/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2021 DJONE MAIQUEL COLPO - 4941 9.511,72
TOTAL 19.023,44 19.023,44 19.023,44
SALDO A PAGAR 0,00