| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 20/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FAR MACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 214,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FAR MACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 214,73 | ||
| 20/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/036507319; | 214,73 | ||
| 20/09/2021 | Estorno devido troca de despesas. | -214,73 | ||
| 20/09/2021 | Estorno devido troca de despesa. | -214,73 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||