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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 20/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO NA LINHA BARRO PRETO, SENDO: -01 BOMBA 4" SUBMERSA 4,5HP TRIF 380V; - 01 QUADRO DE COMANDO VANBRO WEG; - 29 TUBO AÇO GALV 33,7X2,65 6MT; - 29 LUVA 1" GALVANIZADA; 221 MT FIO CABO PP 3X4 MM. 21.713,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO NA LINHA BARRO PRETO, SENDO: -01 BOMBA 4" SUBMERSA 4,5HP TRIF 380V; - 01 QUADRO DE COMANDO VANBRO WEG; - 29 TUBO AÇO GALV 33,7X2,65 6MT; - 29 LUVA 1" GALVANIZADA; 221 MT FIO CABO PP 3X4 MM. 21.713,20
20/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/577; 21.713,20
27/09/2021 Pagamento de Empenho 3383/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.713,20
TOTAL 21.713,20 21.713,20 21.713,20
SALDO A PAGAR 0,00