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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMASA COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3555 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PERQUENOS REPAROS NA MÁQUINA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. 874,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PERQUENOS REPAROS NA MÁQUINA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. 874,00
29/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4630; 001/4631; 001/4634; 874,00
04/10/2021 Pagamento de Empenho 3555/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 874,00
TOTAL 874,00 874,00 874,00
SALDO A PAGAR 0,00