| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3578 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 15/10/2021. | 3.782,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 15/10/2021. | 3.782,91 | ||
| 29/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/119973765; | 3.782,91 | ||
| 04/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.782,91 | ||
| TOTAL | 3.782,91 | 3.782,91 | 3.782,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||