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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3614 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 9 8409-0589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 9 8409-0589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. 20,00
01/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 9 8409-0589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. CFE AUTORIZAÇÃO. 20,00
07/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OI S A BRASIL TELECOM - 249 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00