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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 3621 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, SENDO ESPARADRAPO BRANCO 10 UN DE 10CMX4,5M E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 2CX C/ 70 UN CADA, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE AMBULATÓRIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 513,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, SENDO ESPARADRAPO BRANCO 10 UN DE 10CMX4,5M E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 2CX C/ 70 UN CADA, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE AMBULATÓRIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 513,00
01/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/86727; 513,00
11/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 513,00
TOTAL 513,00 513,00 513,00
SALDO A PAGAR 0,00