| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA-1 X 1 MT DE COMPRIMENTO, PARA CANALIZAÇÃO BUEIRO NA ESTRADA GERAL EM FRENTE AO PARQUE DE MÁQUINAS. | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA-1 X 1 MT DE COMPRIMENTO, PARA CANALIZAÇÃO BUEIRO NA ESTRADA GERAL EM FRENTE AO PARQUE DE MÁQUINAS. | 9.000,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/018745; 001/017741; 001/017744; 001/017740; | 9.000,00 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2021 GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA - 721 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||