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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3682 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/65R15 PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS POLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/65R15 PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS POLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.040,00
07/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/036940388; 5.040,00
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2021 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 5.040,00
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00