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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3705 Data de lançamento: 11/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFRME LICITAÇÃO N° 11/2020. CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFRME LICITAÇÃO N° 11/2020. CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.020,00
11/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFRME LICITAÇÃO N° 11/2020. CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.020,00
25/10/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853358 PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2021 LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA - 4843 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00