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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Data de lançamento: 11/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGENS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORNE NOTA EM ANEXO. 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGENS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORNE NOTA EM ANEXO. 420,00
11/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGENS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORNE NOTA EM ANEXO. 420,00
26/10/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858523 PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2021 LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA - 4843 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00