| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 3932 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Adiantamento de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ O SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNI CIPAL A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ O SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNI CIPAL A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 | ||
| 18/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ O SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNI CIPAL A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 | ||
| 03/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2021 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||