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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3939 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI- DOR CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SEDE MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. 382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI- DOR CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SEDE MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. 382,00
18/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI- DOR CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SEDE MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. 382,00
04/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2021 Joel Schokal de Lara - 2282 382,00
TOTAL 382,00 382,00 382,00
SALDO A PAGAR 0,00