| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 396 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUIISIÇÃO DE MADEIRA (TABUAS DE EUCALIPTO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUIISIÇÃO DE MADEIRA (TABUAS DE EUCALIPTO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.500,00 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/032862242; | 4.500,00 | ||
| 02/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858440 PAGTO. REF. EMPENHO 396/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 HERMES ZANDONÁ - 3968 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||