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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Data de lançamento: 01/11/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 11 2021 1.450,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2021 PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 11 2021 1.450,15
01/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORES COM GOSO FERIAS 01/11/2021 A 31/11/2021 1.450,15
09/11/2021 Pagamento de Empenho 3973/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.450,15
TOTAL 1.450,15 1.450,15 1.450,15
SALDO A PAGAR 0,00