| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANDONÁ & CIA CASA DOS ESPORTES |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 BOLSA P/ BOLAS DE FUTEBOL DA ESCOLAS P/ OS GRUPOS DE VULNERA- BILIDADE SOCIAL DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 BOLSA P/ BOLAS DE FUTEBOL DA ESCOLAS P/ OS GRUPOS DE VULNERA- BILIDADE SOCIAL DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 94,90 | ||
| 01/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037333579; | 94,90 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2021 ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes - 435 | 94,90 | ||
| TOTAL | 94,90 | 94,90 | 94,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||