| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4003 | Data de lançamento: | 02/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACÃO PU- BLICA MUNIC.) COM P/ NOVEMBRO DE 2021. | 3.930,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACÃO PU- BLICA MUNIC.) COM P/ NOVEMBRO DE 2021. | 3.930,30 | ||
| 02/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3698; | 3.930,30 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.930,30 | ||
| TOTAL | 3.930,30 | 3.930,30 | 3.930,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||