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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Data de lançamento: 02/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.770,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.770,20
02/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/87611; 1.770,20
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 1.770,20
TOTAL 1.770,20 1.770,20 1.770,20
SALDO A PAGAR 0,00