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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Data de lançamento: 02/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 JALECOS EM SELETEL 100% POLIÉSTER, BRANCO LISO COM BORDADO FRENTE, PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE/VIGILÂNCIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 JALECOS EM SELETEL 100% POLIÉSTER, BRANCO LISO COM BORDADO FRENTE, PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE/VIGILÂNCIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE. 190,00
02/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037375288; 190,00
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2021 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00