| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO TROCA DE PENUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO TROCA DE PENUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, VULGANIZAÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 190,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/117; | 190,00 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 4046/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||