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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4050 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CAMARA, COLARIN, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA. CONFORME NOTAS EM ANEXO. 1.545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CAMARA, COLARIN, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA. CONFORME NOTAS EM ANEXO. 1.545,00
03/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/118; 1.545,00
12/11/2021 Pagamento de Empenho 4050/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.545,00
TOTAL 1.545,00 1.545,00 1.545,00
SALDO A PAGAR 0,00