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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4063 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: Nota Fiscal Gaúcha

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 UN DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL 2VIAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DO CENTRO DE SAÚDE. 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 UN DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL 2VIAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DO CENTRO DE SAÚDE. 820,00
03/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4263; 820,00
16/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2021 INGRAPAL GRÁFICA - 829 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00