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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 07 UNID. TOTEM DE ALCOOL GEL P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS VLR DO OBJETO R$ 1.740,40. CFE AUTORIZ. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 4069/21 872,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 07 UNID. TOTEM DE ALCOOL GEL P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS VLR DO OBJETO R$ 1.740,40. CFE AUTORIZ. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 4069/21 872,14
03/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 07 UNID. TOTEM DE ALCOOL GEL P/ REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS VLR DO OBJETO R$ 1.740,40. CFE AUTORIZ. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 4069/21 872,14
16/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2021 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 872,14
TOTAL 872,14 872,14 872,14
SALDO A PAGAR 0,00