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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 BENGALAS ALUMINIO TIPO T REGULAVEL E 01 FOCO AUXILIAR DE LUZ COM HASTE FLEXÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 BENGALAS ALUMINIO TIPO T REGULAVEL E 01 FOCO AUXILIAR DE LUZ COM HASTE FLEXÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 745,00
03/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/11984; 745,00
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514 745,00
TOTAL 745,00 745,00 745,00
SALDO A PAGAR 0,00